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【新】注册会计师《审计》题库(1446题)


在执行集团A司内部控制审计时,对干内部控制可能在在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有(    )。


A.在接近评价基准日的时间测试内部控制

B.选择更多的组成部分进行控制测试

C.扩大相关内部控制的控制测试范围

D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作


知识点:第20章-企业内部控制审计


参考答案:ABCD


解析:

在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的组成部分进行测试;扩大相关内部控制的控制测试范围等。

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