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【新】注册会计师《审计》题库(1446题)


注册会计师对采购与付款循环业务实施的下列程序中,不属于控制测试的是(    )。


A.复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符

B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查有关凭证上内部核查的标记

D.检查订购单连续编号的完整性


知识点:第10章-采购与付款循环的审计


参考答案:A


解析:

“复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符”属于实质性程序。

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