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注册会计师《审计》考试试题(2168题)


下列内部控制程序,与采购与付款循环的"完整性"认定相关的是( )。


A.注销凭证以防重复使用

B.采购的价格和折扣均经适当批准

C.内部检查应付账款明细账的内容

D.已填制的验收单均已登记入账


知识点:审计


参考答案:D

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