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注册会计师《公司战略与风险管理》考试试题(2217题)


下列关于审计委员会在内部控制中的作用的说法中,正确的是( )。


A.审计委员会不可以任命、重新任命或解聘、外聘审计师

B.审计委员会应结合企业财务报表的编制情况,对重大的财务报告事项和判断进行复核

C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,管理层必须出席会议

D.审计委员会主席可不必出席年度股东大会


知识点:公司战略与风险管理


参考答案:B

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