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注册会计师《审计》考试试题(2168题)


在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,不正确的是(    )。


A.在控制测试中利用他人工作

B.选择更多的组成部分进行测试

C.扩大相关内部控制的控制测试范围

D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制


知识点:第二十章 企业内部控制审计


参考答案:A


解析:

选项A不正确,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,注册会计师需要对相关内部控制亲自测试而非利用他人工作。

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