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注册会计师《审计》考试试题(2168题)


下列与货币资金相关的内部控制中恰当的是(    )。


A.出纳每月独立负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制工作

B.为防止不相容岗位混岗,由不负责库存现金收支的会计负责登记库存现金日记账和总账

C.10万元以下的货币资金支付由财务总监审批,对超过权限的业务实行集体决策

D.货币资金支付后,由专职的复核人员进行复核,复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正


知识点:第十二章 货币资金的审计


参考答案:C


解析:

选项A,出纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制工作,确需出纳人员办理上述工作的,应当指定其他人员定期进行审核、监督;选项B,负责登记库存现金日记账的人员不能同时登记总账;选项D,货币资金支付在前,复核在后,最多能及时发现问题,而无法防止问题的发生。

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